一、 *采购人名称: ******学院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************597
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ******学院
六、 *验收日期: 2025年3月15日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5623ES 档案盒 36 396.0 得力/deli5623ES 验收通过 2 联想 MOBTM90 无线鼠标 2 198.0 联想/lenovoMOBTM90 验收通过 3 得力 78980 文件篮,文件框 8 168.0 得力/deli78980 验收通过 4 得胜 E126W 扩音器小蜜蜂 4 792.0 得胜/TakstarE126W 验收通过 5 得力 2802 翻页激光笔 5 245.0 得力/deli2802 验收通过 6 得力 71115 橡皮.磨砂橡皮 3 9.0 得力/deli71115 验收通过 7 金士顿 DTXON U盘,优盘 2 120.0 金士顿/KingstonDTXON 验收通过 8 南孚 7号电池 南孚7号电池2粒装 10 50.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 9 南孚 5号3代1粒 南孚5号电池 20 50.0 南孚/NANFU5号3代1粒 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 金柱伟
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